按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、珠海公海彩船股份有限公司(以下简称“公司、公海彩船或上市公司”)《章程》等有关规定,为进一步加强上市公司资产的监督管理,规范公司对会计师事务所聘任的管理工作,公司决定开展2024年度财务报表及内部控制审计机构(以下简称“2024年度审计机构”)的邀请招标工作。本次邀请招标旨在通过公开竞争,聘请符合要求的会计师事务所承担公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。
一、项目名称:珠海公海彩船股份有限公司2024年财务报表和内部控制审计项目
二、项目内容:
1、项目范围:珠海公海彩船股份有限公司及其合并范围内子公司。合并报表范围包括服务期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的企业以及公司根据实际情况认为其他需要纳入审计服务范围的企业。
2、项目服务内容:
(1)对项目范围内2024年度单体、合并财务报表分别出具审计报告;
(2)对采购人2024年度内部控制出具审计报告;
(3)根据年报监管要求及行业惯例需要会计师完成的工作。
(具体内容与期限等以合同签订为准,招标人有权根据实际情况进行调整)
三、投标人资格要求:
1、投标人具备特殊普通合伙资格和履行合同能力的服务商(如报价人为分所,须提供总所对本项目的唯一授权委托书);
2、投标人资质最低要求:具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书;在中国注册会计师协会网站最新发布的财政部、证监会从事服务业备案的会计师事务所名单内;
3、投标人拟投入本项目的项目负责人及服务团队最低要求:项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有五年(含)以上上市公司财务报表主审经历(提供项目负责人相关业绩证明);
4、投标人须保证在监管部门规定和业务约定的时间要求内完成审计工作,出具报告。
四、招标文件的获取:
珠海公海彩船股份有限公司将于2024年7月2日在本公司官方网站(http://www.dgghzlg.com/)公开发布邀请招标书,并通过邮件形式发出邀请函和询比方案文件。
五、投标文件递交:
1、递交投标文件截止时间为2024年7月22日10时00分,请将投标文件盖章版电子扫描件在截止时间前发送至邮箱qilingcheng@fiber-resources.com,并同步寄出纸质材料至公司。
邮寄地址:珠海公海彩船股份有限公司财务部(广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号)。
联系人:程启玲 联系电话:0756-3898213
2、逾期递交的投标文件,视为作废将予以拒收。
六、开标时间及地址:
兹定于2024年7月22日上午10:00(北京时间)在公司会议室开标。
七、投标文件的组成:
招标人编写的招标文件应包括但不限于以下部分(具体格式见附件):
附件1投标承诺函
附件2资格证明书
附件2.1营业执照(加盖公章)
附件2.2会计师事务所执业资格证书(加盖公章)
附件2.3执行事务合伙人证明书
附件2.4执行事务合伙人授权书
附件3投标人的情况
附件3.1投标人基本情况表
附件4报价表
附件4.1总表
附件4.2报价分项报价表
附件5会计师事务所质量管理制度及实施情况的证明文件
附件6会计师事务所信息安全管理能力的证明文件
附件7审计方案
附件8审计团队情况
八、其他说明:
1、在最终授标之前,招标人有权对中标候选单位是否有能力履行合同义务进行资格复审。通过上述方案确定中标单位后,中标单位必须按时与招标人签订合同并按照招标人要求提供服务。招标人根据实际需要,保留调整前述合同产品和服务范围与内容的权利;
2、合作期限内,招标人将根据评价体系对中标单位合同履行情况进行考核。考核具体细则以招标人根据实际工作情况制定为准。中标单位如在合同履行过程中出现重大违约行为或在考核中被评价为不合格,招标人有权直接终止合作、解除合同、取消中标资格,同时禁止其参与招标人任何采购活动;
3、仅接受接到公司2024年度审计机构招标邀请的投标人的投标,未接到邀请的投标人的投标将不予接受。投标人名称必须与受邀人名称一致。
珠海公海彩船股份有限公司
2024年7月2日
附件:《珠海公海彩船股份有限公司2024年财务报表和内部控制审计项目邀请招标书》.pdf